NoticiasEvite errores en las declaraciones de impuestos

marzo 21, 2024por BenitosTS0

IR-2024-74 18 de marzo de 2024

WASHINGTON — A medida que se acerca la fecha límite de presentación del 15 de abril, el Servicio de Impuestos Internos emitió un recordatorio a los contribuyentes sobre las formas de prevenir errores típicos en sus declaraciones de impuestos federales para ayudar a acelerar posibles reembolsos.

Recopilar todos los trámites relacionados con impuestos

Los contribuyentes deben recopilar todos los documentos clave, incluidos los formularios W-2 y 1099 , así como cualquier documentación de respaldo para deducciones o créditos fiscales, como créditos educativos o pagos de intereses hipotecarios. Además, es recomendable tener accesible la declaración de impuestos del año anterior, ya que puede ser necesario.

Utilice la presentación electrónica

El IRS aconseja a los contribuyentes y a sus asesores fiscales que utilicen métodos de presentación electrónica como Free File del IRS o proveedores alternativos de servicios de presentación electrónica . El programa piloto Direct File está disponible para algunos contribuyentes en 12 estados. La presentación electrónica minimiza los errores matemáticos e identifica posibles créditos o deducciones fiscales para los cuales califica el contribuyente.

Es esencial que los contribuyentes revisen cuidadosamente sus declaraciones de impuestos para garantizar su exactitud. Optar por la presentación electrónica y seleccionar el depósito directo es la forma más rápida y segura de recibir un reembolso.

Asegúrese de que el estado civil para efectos de la declaración sea correcto

El software de impuestos sirve para evitar errores al seleccionar el estado civil para efectos de la declaración de impuestos. Para los contribuyentes que no están seguros de su estado civil para efectos de la declaración, el Asistente Tributario Interactivo en IRS.gov puede ayudarlos a elegir el estado correcto, particularmente cuando pueden aplicarse varios estados.

Asegúrese de que los nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social sean correctos

Los contribuyentes deben proporcionar con precisión el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de cada dependiente que figura en su declaración de impuestos individual. El SSN y el nombre del individuo deben ingresarse exactamente como se indica en la tarjeta de Seguro Social.

En los casos en que un dependiente o cónyuge carezca de un SSN y no sea elegible para obtener uno, se debe incluir un Número de identificación fiscal individual (ITIN) asignado en lugar de un SSN.

Responda la pregunta sobre activos digitales

Todos los que presenten los Formularios 1040, 1040-SR, 1040-NR, 1041, 1065, 1120 y 1120S deben marcar una casilla y responder “Sí” o “No” a la pregunta sobre activos digitales. La pregunta debe ser respondida por todos los contribuyentes, no solo por aquellos que participaron en una transacción que involucra activos digitales en 2023. Los contribuyentes deben declarar todos los ingresos relacionados con las transacciones de activos digitales.

Consulte Activos digitales de IRS.gov  para obtener detalles sobre cuándo marcar “sí” y cómo declarar los ingresos.

Informar todos los ingresos sujetos a impuestos

Tenga en cuenta que la mayoría de los ingresos están sujetos a impuestos . No informar con precisión los ingresos puede resultar en intereses y multas acumuladas . Esto incluye diversas fuentes de ingresos, como ganancias por intereses , prestaciones por desempleo e ingresos derivados de la industria de servicios , la economía de los trabajos por encargo y los activos digitales . Para obtener más detalles, consulte la Publicación 525, Ingresos sujetos a impuestos y no sujetos a impuestos .

Asegúrese de que los números de ruta bancaria y de cuenta sean correctos

Los contribuyentes tienen la opción de solicitar el depósito directo de un reembolso federal en una, dos o incluso tres cuentas. Proporcione información bancaria correcta: si espera un reembolso, asegúrese de que los números de ruta y de cuenta proporcionados para el depósito directo sean correctos para evitar demoras o reembolsos mal dirigidos.

Además, los contribuyentes pueden utilizar su reembolso para comprar bonos de ahorro estadounidenses .

Recuerde firmar y fechar la declaración.

Al presentar una declaración conjunta, se requiere que ambos cónyuges firmen y fechen la declaración. Si los contribuyentes preparan sus impuestos de forma independiente y los presentan electrónicamente, deben firmar y autenticar su declaración de impuestos electrónica ingresando su ingreso bruto ajustado (AGI) del año anterior. Los contribuyentes pueden consultar Validación de su declaración de impuestos presentada electrónicamente  para obtener orientación si tienen alguna pregunta.

Asegúrese de que la dirección sea correcta si se devuelve el papel postal

Se insta a los contribuyentes y profesionales tributarios a elegir la presentación electrónica siempre que sea posible. Sin embargo, para aquellos que deben presentar una declaración de impuestos en papel, es esencial verificar la dirección postal exacta en IRS.gov o en las instrucciones proporcionadas con el Formulario 1040 para evitar demoras en el procesamiento.

Guarde una copia de la declaración de impuestos.

Al estar listos para presentar la declaración, los contribuyentes deben crear duplicados de su declaración firmada y los anexos adjuntos para sus registros personales. Mantener copias puede ayudarlos a preparar declaraciones de impuestos futuras y realizar cálculos matemáticos en caso de presentar una declaración enmendada. Por lo general, los contribuyentes deben conservar los registros que respalden los ingresos, las deducciones o los créditos reclamados en su declaración de impuestos hasta que expire el período de prescripción para esa declaración de impuestos específica.

Solicite una extensión, si es necesario

Los contribuyentes que requieran más tiempo para presentar sus impuestos pueden solicitar fácilmente una extensión de seis meses hasta el 15 de octubre, evitando así multas por presentación tardía . Esta extensión se puede solicitar a través de Free File del IRS o enviando el Formulario 4868, Solicitud de extensión automática del tiempo para presentar la declaración de impuestos sobre la renta individual de EE. UU. , antes del 15 de abril. Es importante tener en cuenta que, si bien una extensión proporciona tiempo adicional para la presentación, los pagos de impuestos todavía vencen el 15 de abril para la mayoría de los contribuyentes.

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